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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 529****点击查看****点击查看470****点击查看****点击查看2025001043
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 9294 便签盒/座 双面标牌三角桌牌亚克力V型 200*100mm | 得力9294, | 个 | 20.00 | 16 | 320 |
2 | 百乐 FP-78G 钢笔商务办公送l礼 | 百乐/PILOTFP-78G, | 套 | 15.00 | 98 | 1470 |
3 | 得力/deli S65中性笔 | 得力/deliS65, | 盒 | 4.00 | 20 | 80 |
4 | 得力/deli 7900 皮面笔记本(黑) 80页 18K(本) | 得力/deli7900, | 本 | 80.00 | 25 | 2000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 张越
联系电话: 130****点击查看0602
传真:
地址: **市**职教城**将军石路1号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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