新邵****告店
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看8516
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年6月9日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 科普资料等文件袋 | 20 | 360.0 | 晨光/M G\DStns85ZZ | 验收通过 | |
2 | 胶棒 得力7093固体胶(白)(只) | 20 | 80.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
3 | 别针/回形针/大头针 得力0052回形针(黑色)(200只/桶) | 5 | 55.0 | 得力/deli\0052 | 验收通过 | |
4 | 得力5604档案盒(蓝/黑)(只) | 35 | 700.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
5 | 得力 得力 9563 纸杯 250ml 100只/包 (单位:袋) 混色 | 60 | 900.0 | 得力/deli\9563 | 验收通过 | |
6 | 得力T1硒鼓 | 4 | 1860.0 | 得力/deli\T1 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |