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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N****点击查看0622M****点击查看2401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 装订夹条装订耗材 | 得力/deli3824 | 件 | 2.00 | 50 | 100 |
2 | 晨光 MG7106 胶棒 | 晨光/M GMG7106 | 盒 | 4.00 | 42 | 168 |
3 | 齐心 MC-55 档案盒 | 齐心/ComixMC-55 | 个 | 20.00 | 6 | 120 |
4 | 得力 S88 中性笔 | 得力/deliS88 | 盒 | 4.00 | 30 | 120 |
5 | 晨光 AGPA2502 140mm 陶瓷球珠中性笔 | 晨光/M GAGPA2502 | 盒 | 3.00 | 30 | 90 |
6 | 金光/酷酷虫A4打印纸 | 金光酷酷虫A4/70G | 箱 | 13.00 | 180 | 2340 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 徐静
联系电话: 176****点击查看8608
传真:
地址: **大街1386号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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